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公司召开2021年审计工作委员会(扩大)会议
发布时间:2021-01-12 阅读数:1665 来源:原创 作者:杨玉梅
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1月 11日下午,公司审计工作委员会(扩大)会议在十一楼会议室召开,会议由公司董事、委员会主任徐志勇主持,公司领导班子(扩大)成员、部门负责人共25人参加了会议。

会议传达学习了2020年12月3日国务院国资委组织召开的中央企业、地方国资委内部审计监督和责任追究工作视频会议精神,并传达集团副总经理王峥和集团纪委书记张鹏对集团审计工作提出的要求。

会议听取审计部主任姜泳帆汇报了《公司2020年内部审计工作报告》,着重汇报了2020年审计工作重点、审计工作发现问题及建议,并对2021年内部审计工作计划进行了说明。会上,审议通过了《2021年度内部审计工作计划》、《公司2020年度内部控制自我评价工作计划和方案》,就公司原董事长邓志宽同志经济责任离任审计发现问题进行了下一步整改工作部署。

会议要求,一是2021年公司审计工作要加大审计项目覆盖面,要将审计成果运用到在建项目中,让审计成果发挥较好的作用。二是审计监督已成为常态化工作,要把“审后要整改、审后要运用”作为基本原则,坚持把审计发现问题的整改落实融入到中心工作中,强化审计工作严肃性,提高政治觉悟,在思想上高度重视,对审计发现的问题各部门、各基层单位要及时、认真的完成审计整改,对照检查,避免同类问题的出现,有效推进整改工作。三是严肃整改问责机制。针对审计揭示问题进行整改落实,思想认识要再提高,整改标准要再严格,要持续发力审计问题整改工作,推动党群、纪检监察与审计工作相融合,同向发力,加大督查问责力度,以刚性问责确保整改任务圆满完成。

徐志勇强调,一是要提高政治站位,不断提高政治素养。深入学习贯彻习近平对审计工作重要讲话和重要指示精神,认真学习集团审计工作精神,围绕公司中心工作,把思想和行动统一到公司决策部署上来,着眼于基础业务、重点领域、关键环节,认真落实审计各项任务,着力发现管理短板、执行缺陷。二是要强化落实部门责任制,强化落实直管部、项目部主体责任制。作为公司业务管理的关键主体,各职能部门要在管理上下功夫,根据部门职责、业务范围指导、宣贯,追踪落实审计问题整改,掌握整改进度。直管部、项目部要牢固树立第一责任人意识,抓好整改落实,对整改结果负责。